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BX填报

公司OA系统费用报销单自动填报;当用户需要差旅费报销或会议费报销时使用
user_c0c19625
未分类 community v1.0.1 2 版本 100000 Key: 无需
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概述

费用报销单填报技能

任务目标

  • 本技能用于:在公司OA系统填写HF07.费用报销单
  • 能力包含:差旅费和会议费的自动填报、支出项目映射、表单填写指导
  • 触发条件:用户提及差旅费报销或会议费报销时触发

前置准备

  • 确保已拥有OA系统登录账号
  • 确认报销类型(差旅费或会议费)
  • 准备好报销明细信息(具体费用类型、金额、日期、票据张数等)
  • 差旅费需确认具体费用明细(如打车费、住宿费、交通费等)

操作步骤

1. 登录OA系统

通过浏览器访问 oa.cnppump.cn:9000,使用用户账号登录。

2. 新建报销单

流程中心 -> 新建流程 -> HF07.费用报销单

3. 确定支出项目映射

根据用户告知的报销类型,选择对应的支出项目和费用名称:

报销类型支出项目费用名称
---------------------------
差旅费02_项目日常费用0202_差旅费
会议费02_项目日常费用0201_项目会议费

差旅费具体条目选择

根据用户的具体费用类型,在"费用明细"字段选择对应条目:

编号项目名称备注
---------------------
020201打车费-
020202火车费-
020203住宿费-
020204飞机票-
020205餐费-
020206加油费-
020207差旅bz-
020208协作费-
020209打印费-
020210运输费邮寄费
020211办公用品费-
020212通行停车费通行费、停车费
020213差旅招待费-
020214租车费-
020215交通费市内打车费、公交地铁费
020216工本费-
020217加油费A-

会议费具体条目选择

根据用户的具体费用类型,在"费用明细"字段选择对应条目:

编号项目名称备注
---------------------
020101住宿费-
020102火车费-
020103打车费-
020104飞机票-
020105差旅补助-
020106通行停车费通行费、停车费
020107协作费-
020108打印费-
020109加油费-
020110运输费邮寄费
020111办公用品费-
020112咨询费-专家费-
020113会议招待费-
020114会议费-
020115租车费-
020116交通费市内打车费、公交地铁费
020117客车费-
020118加油费A-

4. 填写费用明细表(关键步骤)

必须通过UI交互方式填写明细表字段,禁止通过JS直接设置input.value!

原因:OA系统(泛微E-cology)的明细表通过JS设置值不会触发系统内部的数据变更事件(onChange),导致价税合计等自动计算字段无法正确更新。

正确操作方式:

  1. 点击目标输入框
  2. Ctrl+A 全选
  3. 输入新值
  4. Tab 切换到下一个字段(触发计算)

字段填写顺序

字段名填写方式注意事项
--------------------------
费用开始/结束日期点击日期选择器如果所有费用都在同一天发生,开始日期和结束日期填写相同日期(如均为4月14日)
费用明细通过浏览按钮选择根据步骤3选择对应条目
支出项目/费用名称自动带出根据映射规则自动填充
费用说明输入详细报销说明
票据张数输入数字-
金额输入数字-
税额输入数字或留空无税额则留空
价税合计自动计算= 金额 + 税额

5. 填写后检查(强制)

填写完成后必须逐项检查以下内容:

  • [ ] 费用开始/结束日期是否正确
  • [ ] 费用明细是否与用户要求一致
  • [ ] 支出项目和费用名称是否符合映射规则
  • [ ] 费用说明是否完整
  • [ ] 票据张数是否正确
  • [ ] 金额是否正确
  • [ ] 税额是否为空(如无税额)
  • [ ] 价税合计 = 金额 + 税额 是否正确
  • [ ] 合计金额和大写金额是否正确

检查方法:截图保存页面状态,仔细核对所有字段是否正确。如发现错误立即修正。

6. 错误修正(如检查发现错误)

  1. 点击错误字段
  2. Ctrl+A 全选
  3. 输入正确值
  4. Tab 切换触发更新
  5. 重新执行检查清单

7. 保存

点击保存按钮,确认页面标题从创建变为处理即为保存成功。

资源索引

  • 本技能无需外部脚本、参考文档或资产文件

注意事项

  • 支出项目映射规则必须严格遵循,错误映射会导致报销被驳回
  • 用户会提前告知是差旅费或会议费,根据此信息确定支出项目和费用名称
  • 填写费用明细表时必须使用UI交互方式,禁止JS直接设置值
  • 税额字段如无税额必须留空,Tab切换后需手动清空
  • 保存前必须完成所有检查项,发现错误立即修正
  • 如遇系统异常(金额重复累加),刷新页面重新填写

常见陷阱

  1. JS设值不触发计算:通过JS设值后价税合计不会自动更新,必须UI交互
  2. Tab键误入税额字段:从金额字段Tab后光标会跳入税额,如果税额应为空,需清空该字段
  3. 混合操作导致累计错误:JS设值和UI操作混合使用会导致金额重复累加,如遇此情况需刷新页面重新填写
  4. 费用说明丢失:通过JS设置的费用说明在保存时可能丢失,需通过UI方式填写

使用示例

示例1:差旅费 - 住宿费报销

  • 用户需求:报销出差住宿费
  • 报销类型:差旅费
  • 支出项目:02_项目日常费用
  • 费用名称:0202_差旅费
  • 费用明细:020203_住宿费
  • 金额:800元,票据1张
  • 操作:按步骤3确定映射,步骤4填写时选择"020203_住宿费"作为费用明细

示例2:差旅费 - 交通费报销

  • 用户需求:报销市内交通费(打车费和公交费)
  • 报销类型:差旅费
  • 支出项目:02_项目日常费用
  • 费用名称:0202_差旅费
  • 费用明细:020215_交通费
  • 金额:150元,票据5张
  • 操作:按步骤3确定映射,步骤4填写时选择"020215_交通费"作为费用明细

示例3:会议费 - 会议场地报销

  • 用户需求:报销项目会议场地费和专家咨询费
  • 报销类型:会议费
  • 支出项目:02_项目日常费用
  • 费用名称:0201_项目会议费
  • 费用明细:020114_会议费(场地费)、020112_咨询费-专家费
  • 金额:场地费500元,专家费2000元,票据2张
  • 操作:按步骤3确定映射,步骤4填写时选择"020114_会议费"作为费用明细

版本历史

共 2 个版本

  • v1.0.1 Initial release 当前
    2026-04-14 15:27 安全 安全
  • v1.0.0 Initial release
    2026-04-14 12:51 安全 安全

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